In-power.ru

Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 20

Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):

Показатель

Утвержденный план

Скорректированный план

Изменение %

Выручка, в т.ч.

68 266

69 111

1.2

- от передачи электроэнергии

67 462

68 056

0.9

- от услуг по технологическому

присоединению

599

850

41.9

- от прочей продукции (услуг)

206

206

0.0

Себестоимость

63 476

63 971

0.8

EBITDA

9 467

9 369

-1.0

- рентабельность,%

13.9

13.6

-0.3 пп

Чистая прибыль

540

437

-19.1

- рентабельность,%

0.8

0.6

-0.2 пп

Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч.

50 279

48 795

-3.0

Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч

5 082

4 959

-2.4

Инвестиционная программа (освоение)

7 357

4 529

-38.4

Стоимость чистых активов

49 821

49 869

0.1

Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.

В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:

- рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;

- увеличение затрат по статьям «Сырье и материалы» на 330 млн.руб., «Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования» на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;

- снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;

- сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.

EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.

Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:

- 1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;

- 559 млн.руб. новое строительство;

- 713 млн.руб. технологическое присоединение.

Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.

Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.

http://www.ruscable.ru