Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 20
Основные показатели скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год (в млн. рублей, если не указано иное):
Показатель
Утвержденный план
Скорректированный план
Изменение %
Выручка, в т.ч.
68 266
69 111
1.2
- от передачи электроэнергии
67 462
68 056
0.9
- от услуг по технологическому
присоединению
599
850
41.9
- от прочей продукции (услуг)
206
206
0.0
Себестоимость
63 476
63 971
0.8
EBITDA
9 467
9 369
-1.0
- рентабельность,%
13.9
13.6
-0.3 пп
Чистая прибыль
540
437
-19.1
- рентабельность,%
0.8
0.6
-0.2 пп
Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч.
50 279
48 795
-3.0
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, в млн.кВтч
5 082
4 959
-2.4
Инвестиционная программа (освоение)
7 357
4 529
-38.4
Стоимость чистых активов
49 821
49 869
0.1
Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предусматривает увеличение выручки в 2015 г. по сравнению с утвержденным бизнес-планом на 845 млн. руб., в том числе на 594 млн.руб. за счет доходов от услуг по передаче электроэнергии по итогам утверждения тарифов на 2015 г., на 251 млн. руб. от деятельности по технологическому присоединению в связи с увеличением планового объёма присоединённой мощности на 163 МВт до 1 240 МВт.
В соответствии со скорректированным бизнес-планом на 2015 год плановая величина расходов, относимых на себестоимость, составляет 63 971 млн. рублей, что выше утвержденного плана на 495 млн. рублей. Основные факторы изменения:
- рост расходов на услуги распределительных сетевых компаний на 460 млн. руб. в результате увеличения объёма оказываемых услуг и индивидуальных тарифов относительно величин, учтенных в первоначальном бизнес-плане;
- увеличение затрат по статьям «Сырье и материалы» на 330 млн.руб., «Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования» на 341 млн.руб. связано с ростом цен на материалы и услуги подрядчиков;
- снижение расходов на компенсацию потерь электроэнергии на 609 млн.руб. в результате уменьшения физического объема потерь электроэнергии и нерегулируемой цены на потери;
- сокращение объема сальдо-перетока из сетей ОАО «ФСК ЕЭС» привело к снижению расходов на услуги компании на 120 млн.руб.
EBITDA прогнозируется в размере 9 369 млн.руб., чистая прибыль - 437 млн.руб. Снижение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением суммы резервов по сомнительным долгам и судебным искам в результате возникновения разногласий с энергосбытовыми компаниями по величинам полезного отпуска и объемов потерь электроэнергии. Показатель ЕBITDA снижается относительно уровня первоначального плана в связи с уменьшением чистой прибыли.
Объем инвестиционной программы (освоение) в 2015 г. сокращен на 2 828 млн.руб., в т.ч.:
- 1 555 млн.руб. техническое перевооружение и реконструкция;
- 559 млн.руб. новое строительство;
- 713 млн.руб. технологическое присоединение.
Сокращение инвестиционной программы обусловлено необходимостью выполнения мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности компании в текущих макроэкономических условиях.
Чистые активы на конец 2015 года планируются в размере 49 869 млн.руб.
http://www.ruscable.ru