РусГидро публикует финансовые результаты по РСБУ за 2014 год
ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR, OTC QX: RSHYY) объявляет неконсолидированные финансовые результаты за 2014 года, сформированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Ключевые результаты:
выручка в 4 квартале – 26 535 млн. рублей (-4%); за 2014 год – 108 478 млн. рублей (-0,3%); себестоимость за 2014 год – 65 464 млн. рублей (+11%); EBITDA в 4 квартале 2014 г. – 11 431 млн. рублей (-17%), за 2014 год – 56 052 млн. рублей (-9%); рентабельность по EBITDA в 4 квартале 2014 года – 43% (-6 п.п.), за 2014 год – 52% (-5 п.п.); чистая прибыль за 2014 год – 30 729 млн. рублей (-13%), скорректированная чистая прибыль – 32 876 млн. рублей (-20%).
Финансовые результаты ОАО «РусГидро» за 2014 год (в млн рублей)
2014
2013
Изм.
4 кв/14
4 кв/13
Изм.
Выручка
108 478
108 794
0%
26 535
27 785
-4%
Себестоимость
65 464
58 873
11%
18 484
17 075
8%
Валовая прибыль
43 014
49 921
-14%
8 051
10 710
-25%
EBITDA[i]
56 052
61 774
-9%
11 431
13 718
-17%
Чистая прибыль
30 729
35 321
-13%
-
-
-
Чистая прибыль (скорр.)[ii]
32 876
40 870
-20%
3 184
8 546
-63%
Выручка
За 2014 год выручка от реализации товаров, работ и услуг осталась на уровне 2013 года и составила 108 478 млн руб. Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки:
снижение фактической выработки ГЭС и полезного отпуска электроэнергии в результате: a) маловодного паводкового сезона на ГЭС Дальнего Востока с июля по сентябрь 2014 года на фоне повышенных запасов воды в водохранилищах на начало года; б) сниженного (ниже нормы) относительно среднемноголетних значений притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада; в) снижения водности на реках Сибири относительно среднемноголетних значений в 3-м квартале 2014; г) работы ГЭС в ОЭС Юга в условиях средней или ниже средней водности; увеличение цен на РСВ второй ценовой зоны на фоне снижения выработки ГЭС; увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны за счет индексации на величину индекса потребительских цен; увеличение выручки от продажи мощности на КОМ для ГЭС второй ценовой зоны за счет частичной «либерализации» рынка мощности для ГЭС с 1 мая 2014 года[1]; индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность.
Выручка (млн рублей)
2014
2013
Изм.
4 кв/14
4 кв/13
Изм.
Продажа электроэнергии
76 532
78 975
-3%
17 458
19 847
-12%
Продажа мощности
30 678
29 251
5%
8 749
7 797
12%
Прочая выручка
1 268
568
123%
328
141
133%
ИТОГО
108 478
108 794
0%
26 535
27 785
-4%
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличилась на 11% и составила 65 464 млн рублей.
Себестоимость (млн рублей)
2014
2013
Изм.
4кв/14
4кв/13
Изм.
Покупная электроэнергия и мощность
17 975
16 696
8%
4 688
4 841
-3%
Амортизация
13 038
11 853
10%
3 380
3 008
12%
Фонд оплаты труда
7 969
6 112
30%
2 625
2 220
18%
Налог на имущество
5 970
5 922
1%
1 479
1 775
-17%
Расходы на техобслуживание и ремонт
3 615
3 308
9%
1 352
1 220
11%
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности
2 770
2 672
4%
689
693
-1%
Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами
2 624
1 863
41%
1 073
624
72%
Расходы на охрану
1 660
1 434
16%
422
366
15%
Прочие налоги и взносы от фонда оплаты труда
1 505
1 254
20%
395
359
10%
Расходы на страхование
1 185
1 328
-11%
326
495
-34%
Расходы по договорам аренды
1 094
1 038
5%
275
277
-1%
Плата за пользование водными объектами
836
967
-14%
170
231
-26%
Расходы по договорам лизинга
706
1 097
-36%
109
263
-59%
Прочие расходы
4 517
3 328
37%
1 501
703
114%
ИТОГО
65 464
58 873
11%
18 484
17 075
8%
Основными факторами изменения себестоимости за 2014 год стали:
увеличение объемов потребления электроэнергии Загорской ГАЭС в связи запуском после плановой остановки в 2013 году для проведения работ по демонтажу временной земляной перемычки (временной плотины) в нижнем бассейне Загорской ГАЭС-2; увеличение объема электроэнергии, приобретенной для перепродажи на фоне роста цен покупки; увеличение амортизации и налога на имущество в результате ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств; рост оплаты труда сотрудников, взносов от фонда оплаты труда и расходов на страхование физических лиц в связи с: а) индексацией заработной платы работников филиалов в соответствии с коллективным договором и отраслевым тарифным соглашением; б) ростом численности оперативного персонала в филиалах за счет присоединения ГЭС; в) ростом численности производственного персонала в связи с созданием в филиалах групп по сопровождению энергорынка и передачей функционала по оперативно-диспетчерскому управлению в части управления функционирования устройств релейной защиты и автоматики от ОАО «СО ЕЭС»; г) увеличением на 10% базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; д) единовременным премированием в 2014 году работников Общества по итогам исполнения трехлетней Программы повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности; единовременный рост расходов на транспортные услуги в связи с созданием ОАО «Транспортная компания РусГидро» с целью оптимизации управления транспортным хозяйством и снижения указанных расходов в среднесрочной перспективе; ростом расходов на охрану в связи присоединением трех малых ГЭС.
Прибыль
Более высокий темп роста себестоимости к росту выручки за 2014 год по сравнению с 2013 годом привел к снижению валовой прибыли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель EBITDA снизился по сравнению с 2013 годом на 9% и составил 56 052 млн рублей.
Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде снизилась на 13% и составила 30 729 млн рублей. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 2014 год снизился на 20% и составил 32 876 млн рублей против 40 870 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется, в основном, отражением следующих неденежных операций:
прибыль/убытки от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, в сумме 574 млн рублей, в том числе убыток по акциям ОАО «Интер РАО» на сумму 582 млн рублей; расход (нетто) по резервам по сомнительной дебиторской задолженности в размере 1 676 млн рублей.
Основные показатели финансового положения на 31 декабря 2014 года:
Общая величина активов ОАО «РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2014 года увеличилась на 39 374 млн рублей, или на 5% по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2013 года, и составила 855 580 млн рублей.
Рост активов в 2014 году наблюдался, преимущественно, в части долгосрочных финансовых вложений, что связано с приобретением акций дочерних компаний ОАО «Загорская ГАЭС-2» на сумму 46 144 млн руб., ОАО «Зарамагские ГЭС» на сумму 15 312 млн руб., «ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на сумму 8 389 млн рублей, ОАО «Благовещенская ТЭЦ» на сумму 6 301 млн рублей, ОАО «Якутская ГРЭС-2» на сумму 5 637 млн рублей, ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на сумму 4 374 млн рублей.
Общий объем обязательств Компании на 31 декабря 2014 года составил 137 050 млн рублей по сравнению с 191 786 млн рублей на 31 декабря 2013 года. Снижение показателя произошло, в основном, за счет уменьшения задолженности перед приобретателями акций Общества в рамках дополнительной эмиссии после регистрации изменений величины Уставного капитала в начале 2014 года. Кредитный портфель Компании увеличился с начала года на 11% до 114 177 млн рублей, долгосрочные заемные средства составили 81% от общего кредитного портфеля.
Собственный капитал Компании за январь-декабрь 2014 года вырос на 15% и составил 718 460 млн рублей по сравнению с 624 343 млн. рублей на начало года.
Отчетность размещена на корпоративном сайте Компании: http://www.rushydro.ru/investors/reports
Публикация консолидированной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год предварительно намечена на 25 марта 2015 года.
[1] Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.04.2014 № 374 «О внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности в части особенностей участия на оптовом рынке субъектов электроэнергетики, владеющих гидроэлектростанциями, расположенными во второй ценовой зоне оптового рынка» с 1.05.2014 г. по 31.12. 2015 г. мощность ГЭС, расположенных во второй ценовой зоне, продается по итогам КОМ по цене продажи мощности по регулируемым договорам в объеме 35% объема мощности, продаваемого по итогам КОМ. Фактическое снижение цены продажи мощности в КОМ обусловлено снижением тарифа Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего» во втором полугодии 2013 года: с величины 86 825,85 руб/МВт до величины 35 955,02 руб/МВт
[i] Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без учета амортизации.
[ii] Показатель чистой прибыли скорректирован на результат от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, создание/восстановление резервов под обесценение финансовых вложений и прочих активов, а также резервов по сомнительной дебиторской задолженности и прочих резервов, оценочные обязательства по условным фактам хозяйственной деятельности Общества. Данный показатель получен расчетным методом, не содержится в официальной отчетности и приведен в справочных целях.