Совет директоров ОАО "МОЭСК" утвердил Бизнес-план на 2015 год, включая инвестпрограмму, и принял к с
Совет директоров открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») утвердил Бизнес-план на 2015 год, включающий инвестиционную программу и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
Согласно Бизнес-плану на 2015 год выручка ОАО «МОЭСК» составит 130,8 млрд руб. (на 2,2 % выше плановой выручки на 2014 год), EBITDA – 39,8 млрд руб. (+9,1 % к 2014 году), чистая прибыль – 8,3 млрд руб. (+5,4 % к 2014 году), чистый долг – 71,8 млрд руб. (+3,8 % к 2014 году). В виде дивидендов за 2015-2019 годы, согласно утвержденному Бизнес-плану и прогнозным показателям, Компания может ежегодно выплачивать 25 % от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с РСБУ, продолжая сложившуюся практику (при наличии положительных решений Общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК» о выплате).
Совет директоров ОАО «МОЭСК» утвердил инвестиционную программу на 2014-2019 годы, ранее утвержденную Минэнерго России (Приказ Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» на 2015-2019 годы»).
Бизнес-план на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы
В 2015-2019 годах планируется ежегодный рост выручки: если по итогам 2014 года запланирован показатель в размере 128,0 млрд руб., то на 2015 год планируется выручка в сумме 130,8 млрд руб. (+2,2% к 2014 году), а по итогам 2019 года – 164,0 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Планируемое увеличение выручки связано в основном с ожидаемым ростом полезного отпуска электроэнергии за прогнозный период (84,3 млрд кВтч в 2019 году, +3,3 % к 2014 году). Соответственно, в плановом периоде ожидается и рост выручки от передачи электроэнергии (149,4 млрд руб. в 2019 году, +29,2 % к 2014 году). План по выручке от услуг по передаче электроэнергии и производственным показателям на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. сформирован на основании ожидаемых результатов 2014 года и в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.
Согласно планам Компании на 2015-2019 годы выручка от технологического присоединения прогнозируется на следующем уровне: в 2015 году показатель ожидается в размере 11,0 млрд руб., в 2019 году – 12,9 млрд руб. (+15,6 % к 2014 году). В Обществе реализуется программа по технологическим присоединениям «3 шага — 2 визита», предусматривающая сокращение общего количества процедур и их упрощение в рамках технологического присоединения.
Себестоимость в 2015 году увеличится до 117,2 млрд руб. (+5,3 % к 2014 году), в 2019 году – до 142,8 млрд руб. (+28,2 % к 2014 году). Увеличение себестоимости в основном связано с ростом условно неподконтрольных затрат Компании, а именно стоимостью услуг ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затратами на электроэнергию для компенсации потерь.
План по неподконтрольным затратам Общества (услуги ОАО «ФСК ЕЭС», ТСО и затраты на электроэнергию для компенсации потерь) на 2015 год и прогноз на 2016-2019 годы сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. Минэкономразвития России.
Компания продолжает проводить работу по снижению потерь электроэнергии в сетях: в 2015 году ожидается снижение уровня потерь до 8,64% (- 0,14 п.п. к 2014 году), а в 2019 году – до 8,37 % (- 0,41 п.п. к 2014 году).
Одной из важнейших задач Компании до 2019 года является снижение операционных расходов с учетом инфляции относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования. Обществом планируется обеспечить вышеуказанное снижение расходов на уровне не ниже: в 2015 году — 10 %, в 2016 году — 15 %, в 2017 году — 15 %, в 2018 году — 15 %, в 2019 году — 15 %.
В течение прогнозируемого периода ожидается ежегодное увеличение показателей EBITDA и чистой прибыли: в 2015 году прогнозируется рост EBITDA до 39,8 млрд руб. (+9,1 % к 2014 году) и чистой прибыли до 8,3 млрд руб. (+5,4 % к 2014 году), к 2019 году данные показатели могут увеличиться до 54,1 млрд руб. и 12,5 млрд руб. соответственно (+48,2 % и +58,8 % к 2014 году). При этом в прогнозном периоде ОАО «МОЭСК» планирует достигнуть безубыточности по всем видам деятельности, в том числе по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Компания будет придерживаться показателя Долг/EBITDA около 2,3.
Прирост тарифов на следующий год запланирован в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России, согласно которому рост тарифов для населения в 2015 году составит не ниже 7,5%, 5,5% и далее 4,5%. Для прочих потребителей прирост определен на уровне 3,8 %, 6,6% и далее 5,1%.